Libro III. Auditoría interna, riesgos y cumplimiento

Libro III. Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento. Parte I. Riesgos y control corporativo.

Bases generales de control y gestión de riesgos del Grupo Iberdrola [Descarga PDF] Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Norma Básica de Auditoría Interna [Descarga PDF] Aprobada por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Política de elaboración de la información financiera y no financiera del Grupo Iberdrola [Descarga PDF] Adoptada por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Libro III. Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento. Parte II. Cumplimiento.

Política de cumplimiento [Descarga PDF] Aprobada por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Sistema interno de información y de protección del informante [Descarga PDF] Aprobado por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Política contra la corrupción y el fraude [Descarga PDF] Aprobada por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

Reglamento de la Unidad de Cumplimiento [Descarga PDF] Aprobado por el Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A. de C.V. el 10 de abril de 2025.

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